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2017年10月22日星期日
武进团区委相关内容公开
更新时间:2017-8-28 14:23:12    您是第209位访问者 【字体:

武进团区委2016年度部门决算信息公开

 第一部分、武进团区委部门概况

    一、主要职能

1.领导全区共青团工作,领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理。

2.制订或参与制订我区青少年事业发展规划和青少年工作的方针、政策,参与我区有关青少年法规的实施、监督等工作,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。

3.调查青少年思想动态和青少年工作状况,研究我区青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出我区加强青少年思想教育工作的意见。

4.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

5.组织和带领全区团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。

6.规划和管理青少年活动阵地、青少年刊物、青少年服务机构的建设,组织、指导全区青少年事业发展的管理工作。

7.负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。

8.发挥组织优势,协助政府公安、劳动等部门做好外来青工的管理工作。

9.承担全区实施“希望工程”的工作。

10.完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务和交办的有关事项。

二、部门决算单位构成情况

中国共青团常州市武进区委员会,为参照公务员管理事业单位,属于人民团体。

团区委内设机构:办公室、组织部、宣传部、基层工作部、社会工作部、学少部。

三、2016年度主要工作完成情况

1、品牌+典型,青年引导开辟新路径。深化“青武学堂”品牌,通过开展“周月季年”活动,带领团员青年学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和群团改革重大决策部署,在多个团属阵地设立“青武书架”,书香飘进青创空间、青年之家,“青武家园”获评全省首批“青年书香号”。结合建党95周年、武进共青团组织建立90周年,开展“青春志·五四情”“青武好声音,青春正能量——我为社会主义核心价值观代言”等活动,加强团员意识教育。《共青团武进志》发布出版,总计35.9万字,图片200余幅,系统梳理了武进共青团发展的光荣历程。积极选树青年典型,发挥示范引领作用,成功举办“我们身边的武进好青年”评选活动,评选出新一届区“十佳青年”和百名“我们身边的武进好青年”,汤群等5名同志入围“2016江苏好青年百人榜”。积极推荐青联委员典型,许健荣获常州市“十大杰出青年”称号,董力源荣获常州市“优秀青年”称号。

2、创新+创业,双创工作打开新局面。武进青年“创业合伙人”三年行动计划圆满收官,共聘请青年创业“梦想导师”57名,为创业项目融资4200万元,审核青年创业贷款金额3610万元,扶持180余名青年直接创业,组织1200余人次青年参加创业培训,帮助超2000人实现就业。加快打造“三人行”青武创客部落,创成省级众创空间5家、省级农村电商示范基地1家、市级(五星级青年)众创空间4家,入驻项目增至130余个,青武·创客空间、极客车间分别获得2016年度全省苏青C空间大赛二、三等奖,“企运宝”等5个项目在第三届“创青春”江苏青年创新创业大赛中斩获佳绩,曾福民作为青年农民企业家获首届江苏省“青年双创英才”提名奖。开展“创响中国常州站”创意设计作品展暨青武创客嘉年华、“华夏银行杯”大学生创业邀请赛、创业政策面对面、创客轰趴等双创活动30余次,为青年创客搭建展示交流平台。

3、传承+发展,青字招牌焕发新活力。继续以“青年文明号”“青工技能比武”“青年岗位能手”“青年突击队”等为抓手服务中心大局,带领广大青年在抗洪抢险、城乡建设、技术攻关等一线挥洒汗水、奉献智慧,区水利局供水服务中心青年集体荣获省级青年文明号。开展“凝志、公益、活力”机关青年沙龙活动3期,增进各领域团员青年学习交流。擦亮“小水滴”青年志愿者名片,截止目前注册志愿者达15.2万余人,556名志愿者为2016国际龙舟联合会世界杯赛、江苏省第二届艺术品博览会等活动提供志愿服务,赢得社会各界一致好评。开展“青春扶贫”工作,通过希望工程“圆梦行动”、暖冬行动等累计资助48名贫困学子,发放助学金19.1万元。组织青联委员“青春携手进”系列走访9次,慰问武进特殊教育学校、儿童福利院孤残儿童,通过青联微信群为患白血病学生爱心捐款、捐物累计三万余元。

4、平台+项目,服务青年构建新模式。聚焦线上线下平台融合,建立“双青互动”精准服务模式,“青年之家”建设被列为2016年全区为民办实事项目,目前已建成22家,基本实现乡镇(街道)全覆盖,成为服务青年的一线窗口;“青年之声”回复各类留言咨询千余条,多个工作案例上报团中央,建立了“1个平台+2部热线+3大机制+8个联盟+100名专家”的发展格局,“‘双青互动’架起团青连心桥”被评为江苏“青年之声”创新创优案例二等奖。推进“星火空间”建设,联系孵化嘉泽姬山书院等29家社会组织,青武家园青少年服务中心“吴侬软语——外来务工人员子女社会融入计划”项目获第四届常州市公益项目创投大赛优秀奖。深入实施“成长护航工程”,联合打造“阿亮警官”工作室、“护蕾行动”等权益项目,“阿亮警官护雏工作室为青少年平安成长护航项目”荣获第二届全国基层团建创新典型案例。

5、改革+强基,自身建设呈现新气象。成功召开共青团常州市武进区第二十一次代表大会,结合《共青团中央改革方案》相关精神,在专职团干的基础上配强团区委挂职团干、基层团组织兼职团干力量,优化团干队伍结构,团区委荣获“2015-2016年度江苏省银行业金融机构优秀青年干部赴县级团委挂职工作先进单位”。建立“4+1”“1+100”工作机制,制作下发《青春工作手册》,优化联系青年方式方法,完善走听转办、挂钩联系、团建联系日等相关制度,串起团干部直接联系服务青年的完整链条。不断夯实基层团建基础,加强区域化团建、园区团建、非公团建,遥观镇团委、湖塘镇花东社区团支部分别荣获“江苏省五四红旗团委”“江苏省五四红旗团支部”,赵丽君、芮莲分获“江苏省优秀共青团干部”“江苏省优秀共青团员”称号。提升“青春我领秀”学校团工作品牌,以“六个一”团建项目深入推进中学中职共青团工作,武进职教中心、武进开放大学分获江苏省“十佳中职学校共青团组织”“优秀中职学校共青团组织”称号,朱玫蓉、程媛获江苏省“中职学校共青团工作先进个人”称号。狠抓中学团员发展和教育管理工作,严格按照团员发展计划和标准,逐年降低团学比,增强团员先进性、夯实团的组织基础。扎实推进“五彩靓武进”四大行动,进一步理顺少先队工作片区,成功举办鼓号队大赛,圆满承办江苏省少儿研究会少先队文化建设专业委员会第十三次年会、中国少年先锋队工作学会课题成果学术交流会“武进·润州”专场等活动,区少工委获得“江苏新疆少年儿童手拉手互助活动优秀组织奖”“常州市少先队工作优秀集体”等荣誉。

第二部分、武进团区委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进团区委2016年度收入、支出总计296.4万元,与上年相比收、支总计各增加49.81万元,增加20%。主要原因是一般公共服务支出、教育、文化体育与传媒支出的拨款增加。

(一)收入总计296.4万元。包括:

1.财政拨款收入296.4万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比收、支总计各增加49.81万元,增加20%。主要原因是一般公共服务支出、教育、文化体育与传媒支出的拨款增加。

(二)支出总计296.4万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出:262.03万元,主要用于在职职工工资、保障机构正常运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加少43.34万元,增加19.8%。

2. 教育支出:10万元,主要用于党员教育、团员教育,此项为今年新增项目,上年没有此项经费。

3.医疗卫生与计划生育支出:5.67万元,主要用于医疗保障,与上年相比增加0.66万元,增加13.1%。主要原因是人员的增加。

4、住房保障支出:27.7万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加4.82万元,增加21.06%。主要原因是人员的增加。

二、收入决算情况说明

武进团区委本年收入合计296.4万元,其中:财政拨款收入296.4万元,占100%。

三、支出决算情况说明

武进团区委本年支出合计296.4万元,其中:基本支出177.36万元,占59.8%;项目支出119.04万元,占40.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进团区委2016年度财政拨款收、支总决算296.4万元。与上年相比收、支总计各增加49.81万元,增加20%。主要原因是一般公共服务支出、教育、文化体育与传媒支出的拨款增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进团区委2016年财政拨款支出296.4万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加49.81万元,增加20%。主要原因是一般公共服务支出、教育、文化体育与传媒支出的拨款增加。

武进团区委2016年度财政拨款支出年初预算为296.4万元,支出决算为296.4万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务(类)

1.行政运营。年初预算为143.99万元,支出决算为143.99万元,完成年初预算的100%。

2、一般行政管理事务。年初预算为57.46万元,支出决算为57.46万元,完成年初预算的100%。

3、其他群众团体事务支出。年初预算为60.58万元,支出决算为60.58万元,完成年初预算的100%。

(二)医疗卫生和计划生育(类)

1、 行政单位医疗。年初预算为3.36万元,支出决算为3.36万元,完成年初预算的100%。

2、公务员医疗补助。年初预算为2.31万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障(类)

1、住房公积金。年初预算为11.71万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的100%。

2、购房补贴。年初预算为15.99万元,支出决算为15.99万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进团区委2016年度财政拨款基本支出177.37万元,其中:

1、人员经费167.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

    2、公用经费9.78万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进团区委2016年一般公共预算财政拨款支出296.4万元,与上年相比,财政拨款支出增加49.81万元,增加20%。主要原因是一般公共服务支出、教育、文化体育与传媒支出的拨款增加。武进团区委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.4万元,支出决算为296.4万元,完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进团区委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出177.37万元,其中:

1、人员经费167.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

    2、公用经费9.78万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进团区委2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,未产生“三公”经费开支

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

武进团区委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出9.78万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年减少1.4万元,减少12.5%。主要原因是:水电等费用的减少。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众团体事务(项):是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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